税号|「卖家必看」还在发愁税务合规?学会这3点,税务合规不用愁( 二 )


【 税号|「卖家必看」还在发愁税务合规?学会这3点,税务合规不用愁】美国一共有50个州和2个管辖区,其中5个州政府并没有征收销售税,它们是阿拉斯加州、特拉华州、蒙大拿州、新罕布什尔州和俄勒冈州,所以卖家不需要在这5个州注册并申报销售税。
销售税的申报频率,是根据销售额的不同来决定的,可以分为月度、季度和年度申报。一般来说如果销售税每年少于1000美金,可以选择按照年度申报。
三、 独立站卖家如何做到税务合规?(1)独立站的卖家如何在美国税务合规?
之前我们讲到了跨境电商卖家在什么情况下需要在美国申报销售税。
作为独立站的卖家,如果你在美国设有仓库、办事处、分销商、员工等实际的经营场所,那么首先要在这些实际有经营场所的州申报销售税。在美国没有实际经营场所的地方,但是你在那里的销售超过了一定的限额(一般是1万美金或200个订单/年),就需要申报销售税。
按照美国税法,每一个独立站就是一个销售市场,独立站的卖家必须在销售的时候收取买家的销售税,然后通过销售税的申报缴纳给美国政府。
(2)独立站卖家如何在美国注册税号?
作为独立站的卖家,在美国销售商品,你有义务在产品销售的时候收取买家的销售税,然后通过销售税的申报缴纳给美国政府。
为了能够税务合规,你必须要在,有实际经营场所和超过远程销售限额的州注册销售税号,你有了销售税号,以后才有资格收取买家的销售税。如果你是以中国公司名义设立的独立站,那么你需要在美国申请一个联邦税号,然后才能申请州的税号。在申请联邦税号之前,你必须要在美国有一个通讯地址。
跨境电商卖家更需要专业的税务服务来为合规经营保驾护航。沙之星拥有阿联酋和英国本土注册会计师、ACCA/FCCA会员,西班牙事务所,以及超过二十年经验的税务专家团队,以专业的税务知识为您解决财税之忧!

推荐阅读